送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-14 15:31

你好,只能是购买方开,销售方开不了的。

小青 追问

2021-05-14 15:34

谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-14 15:35

不用客气
工作愉快。

小青 追问

2021-05-14 15:37

老师,我们本月销售金额一千多,但是之前开票的产品降价了,降价金额八千,这样我这个月怎么开票给这个客户啊?

郭老师 解答

2021-05-14 15:40

你好,也就是之前多开了8000。

小青 追问

2021-05-14 15:43

是的呢,然后这个月销售金额才一千多,这个负数八千多怎么开呢?

小青 追问

2021-05-14 15:44

这个是不是要对方财务开什么红字发票信息表给我吗?

郭老师 解答

2021-05-14 15:48

你好事的,让对方给你开红字,信息表你开负数发票。

小青 追问

2021-05-14 16:38

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-14 16:41

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,只能是购买方开,销售方开不了的。
2021-05-14 15:31:52
导入不了的应该是你的软件问题
2019-06-19 21:26:28
是的 开出来的负数发票不用给对方了
2019-07-05 16:55:03
你好,已经抵扣了可以让抵扣的对方开具红字信息表,你们开具红冲发票的
2021-11-13 16:31:37
您好,如果红冲的是专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,但是需要把冲红的副票,也就是第二联和第三联盖上发票专用章,需要寄送给对方,以便对方作为有效凭证进行账务处理。
2022-01-11 21:58:37
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