如果暂估费用,第一委度不交企业所得税,第一季度300 问
你好,其实现在这样操作越来越难了因,因为到底有哪些人给你开了发票,开了什么发票,金额多少,税务局比你还清楚。所以现在有很多都提示你的申报金额和系统不符。 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
小规模公司,没有什么业务,社保都是自己家人,申报个 问
你好,如果是申报错了,你就应该更正申报,如果是记账错了你就补充做账。 答
老师你好,总公司在江苏,分公司再深圳,分公司做企业 问
你好,你们是独立核算的吗?独立核算的需要先做备案。 答
老师,您好!请问外币业务怎么进行会计处理? 问
你好,你指的具体是哪个业务呢? 答

老师您好,麻烦请问,旅游公司团单合计收入1000元,预收了600元,还剩400没有收回来,没有给开发票,这样做合适着没,借:银行存款600,应收账款400贷:预收账款1000
答: 同学,你好,我觉得不合适,没有收回来的不能做账,应该分录是借银行存款600 贷预收账款600
老师,我们还没开发票给对方,先收到对方部分预付款,是借银行存款,预收账款还是应收账款啊?我有点懵了
答: 你好,贷方可以是预收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,银行有一笔款进账但是不小心做成银行存款增加应收账款减少了,跨几个月才发现这笔收入对应的发票是系统上作废的(发票当时也没做账),现在可以红冲原来的银行存款再做一笔预收账款吗?
答: 你好,可以的,红冲就可以了
老师,我们公司收到一笔合同款,打到对公号里,还没开发票,这个月做账算预收账款里吗?银行付款一些货款还没有发票,银行付款了,我是贷方是写应付账款,还是银行存款
几个月前开的发票本月冲红重开了,之前开的时候收到款了直接借的银行,现在冲红是按原分录做红字冲回,在按原分录重做蓝字,借科目还是通过银行存款?还是通过预收账款或应收账款?哪个更合适
上月已发货并开具了发票这个月才收到账款,凭证:借:银行存款。 货:应收账款。这个分录对吗?我看同事怎么货方写戊:预收账款
老师 借:银行存款100 贷:预收账款100 借:预收账款100 贷:应收帐款100可不可以合并做借:银行存款100 贷:应收账款100

