- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学,你好,我觉得不合适,没有收回来的不能做账,应该分录是借银行存款600 贷预收账款600
2020-08-02 22:58:14
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你好,贷方可以是预收账款
2016-11-24 11:32:12
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你好,建议借银行存款,贷预收账款,如果没有预收账款科目建议计入应付账款。
2019-04-02 12:53:22
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你好 按你原来分录不变 金额负数红冲后 在做正确的分录
2018-10-31 15:22:51
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可以不设置预收 直接用应收
2016-08-23 12:05:03
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