出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

收到货款没开票不是应该走预收账款吗?不是应该借:现金/银行存款 贷:预收账款/应收账款,呃……我是个小白,很糊涂
答: 你好,如果符合收入确认条件,不开票也是要按照未开票收入确认的,如果不符合收入确认条件,就是借银行存款,贷预收账款。
一般就是收到货款,借:银行存款/库存现金 贷:应收账款,为什么有的会计做法是贷:预收账款,预收账款不是负债类科目吗?在贷方表示增加,明明已经收到款了,为什么贷方还要用预收
答: 如果要是收到前欠货款的话,是应该贷方为应收账款,如果只是收到预收的货款的话,是要计入贷方的预收账款科目的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月有顾客的充值卡3万多,预收账款3万多,之前账太乱,老板说期初都是0开始,预收账款不可能是0,因为之后3万多顾客还要消费,这个期初怎么做好点儿,我期初预收账款 充值卡 3万多 银行存款或者现金3万多可以不
答: 一、你可以直接以预收账款3万多元启账,一般是这样,是有业务系统配合进行对预收账款(充值)进行管理的。

