跨年暂估成本,现成本发票金额与暂估成本有差,差额部分算盈利要交纳企业所得税,那盈利这部分(已交所得税)要怎么调整今年的账务能,分录怎么写。
崔紫娟
于2021-05-18 11:55 发布 1030次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-18 11:57
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税,借应交税费贷银行存款,如果是小型微利企业。
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借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税,借应交税费贷银行存款,如果是小型微利企业。
2021-05-18 11:57:21
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也就是说对于暂估的材料,必须有发票,才能计入费用。因为企业所得税截止时间点是12月31日,之前没有发票的暂估全部属于调增事项,补交企业所得税
2017-11-21 09:54:03
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你好 真实的可以,不是真实的做进去有风险 税局查出来会让补交税款和罚款 会计做假账风险也大
2019-01-23 09:38:29
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您好!可以的。可以这样先操作
2019-10-09 17:04:17
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同学你好
你们的综合税率是多少?不收增值税等其他税?只收所得税?
2020-10-22 06:39:39
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崔紫娟 追问
2021-05-18 12:17
郭老师 解答
2021-05-18 12:21