送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-18 15:52

你好是的是有没缴纳的

暖暖 追问

2021-05-18 15:54

如果是特殊享受免征的是不是没有冲销?

郭老师 解答

2021-05-18 15:57

你好,那就应该结转到营业外,收入你没有结转。

暖暖 追问

2021-05-18 15:57

具体的分录是什么?

郭老师 解答

2021-05-18 15:59

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

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相关问题讨论
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
同学您好,进项税额的余额和销项税额的余额都转到转出未交增值税,转出未交增值税的余额在借方,就不用做了,就挂借方,转出未交增值税的余额在贷方,就转到应交税费——未交增值税的贷方
2021-10-08 20:14:25
销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额
2018-12-25 09:55:17
应交税费——未交增值税1050元属于需要交的税;另外应交税费——应交增值税贷方余额27444.63元也是需要交的增值税,肯定是前期申报增值税申报少了
2017-10-19 20:58:03
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