送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-18 17:12

你好,需要结转损益的这个

文文 追问

2021-05-18 17:15

老师,可以麻烦您,将计提,发放和结转的分录写下让我参考吗?

冉老师 解答

2021-05-18 17:23

计提
借管理费用-奖金
贷应付职工薪酬-奖金
发放
借应付职工薪酬-奖金
贷银行存款


结转
借本年利润
贷管理费用

文文 追问

2021-05-19 09:20

谢谢老师,看了分录明白清晰了,还有个问题,如果计提少了,那发放后,多发的部分会计分录要怎么做?

冉老师 解答

2021-05-19 09:27

补计提就可以了
借管理费用-奖金
贷应付职工薪酬-奖金

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你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02
按第一种处理方式
2019-12-20 16:13:51
借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:   借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
2020-05-28 10:55:28
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