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文老师

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2021-05-18 21:46

同学您好,除非您的材料是全部领用了的,可以不调整

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相关问题讨论
同学您好,除非您的材料是全部领用了的,可以不调整
2021-05-18 21:46:26
你暂估入账对应的发票如果还没来的话,你暂估入账的时候,应该是借:原材料 贷:暂估应付款 结转成本时,借:营业成本 贷:原材料,现在发现多结转了,借:暂估应付款 贷:营业成本
2018-08-09 09:56:23
您好,这部分差额直接转入销售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
你好,收到发票后把前面暂估相关的分录 全红冲,按发票入账就没有差异 不用调整
2020-07-01 08:32:49
是的 因为成本不准确啊
2019-07-30 09:36:34
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