送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-25 15:00

老师我说的你可能没有明白,假如公司别人无偿给了一张购材料的发票,在外帐用现金支付了货款,这部分转入内账借:现金,贷:其他应付款对吗,视同老板拿的备用金可以吗刚

精明的大雁 追问

2016-11-25 15:02

那外账报销的现金就给老板就可以了吗

吴月柳 解答

2016-11-25 14:45

你好,内账是根据实际发生的业务做的,这个只是有发票并没有实物,内账不需要做

吴月柳 解答

2016-11-25 15:04

是的

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相关问题讨论
你好,内账是根据实际发生的业务做的,这个只是有发票并没有实物,内账不需要做
2016-11-25 14:45:00
同学你好 借,库存现金2000 贷,其他应付款2000 购料,如果是员工食堂 借,管理费用一福利费等1500 贷,应付职工薪酬1500 借,应付职工薪酬1500 贷,库存现金1500 返款 借,其他应付款500 贷,库存现金500 与余下的材料无关;
2020-12-29 14:38:55
你好,预付账款科目是针对供应商而设的,法入只能人其他应付款
2017-02-09 15:15:16
有风险 如果往来挂的久了,税务局会核定为借款性质 要缴纳增值税
2020-04-13 14:45:27
报表上重分类为其他应收款就可以的
2022-03-16 17:28:13
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