送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-19 16:31

你好,如果专款专用的,就是的

totorry 追问

2021-05-19 16:37

那我们收到60万,该怎么写分录呢

紫藤老师 解答

2021-05-19 16:37

借银行存款
贷 专项应付款

totorry 追问

2021-05-19 16:41

那我们买了一个专项课题里面的设备2万,要怎么写分录呢

紫藤老师 解答

2021-05-19 16:42

实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程—**项目
同时
借:专项应付款—**项目
贷:资本公积—拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款—**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款—**项目
贷:银行存款

totorry 追问

2021-05-19 16:55

老师,我们是去年10月份开始筹划的项目,今年5月才收到科研经费,之前的费用都没有冲减专项应付款怎么办呢!

totorry 追问

2021-05-19 16:56

我们是科研经费,在研究开发阶段,都费用化了,没有在建工程该怎么办呢!

紫藤老师 解答

2021-05-19 16:57

借银行存款
贷 专项应付款


支出的时候相反分录

totorry 追问

2021-05-19 16:58

老师!咱们学堂有这方面的课程嘛!推荐一下,我想去学习下

紫藤老师 解答

2021-05-19 16:59

专项应付款这个只是记账的一个科目,应该没有专门课程的

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