老师我想问下,销货方给我们公司的产品有折让金额,其中一部份是还给我们的代垫费用,多出部份我们要用现金比返他。我应该如何做会计分录啊
阳光
于2016-11-25 21:19 发布 956次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-25 21:50
您好,折让要开到发票中的,可以计入存货成本,即减少存货价值。还的代垫费用,冲减其他应收款,或者记入其他应付款,等发生后再冲减这个其他应付款,多出部分归还对方后,再冲减其他应付款。
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您好,折让要开到发票中的,可以计入存货成本,即减少存货价值。还的代垫费用,冲减其他应收款,或者记入其他应付款,等发生后再冲减这个其他应付款,多出部分归还对方后,再冲减其他应付款。
2016-11-25 21:50:50

借;其他应收款 贷;银行存款
2017-06-15 11:44:26

借:其他应收款-购货方
贷:现金
2019-12-20 20:56:41

你好!
借:应收账款
贷:库存现金
2019-12-20 20:59:04

你好
借:应收账款(含税收入%2B400) ,
贷:主营业务收入 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)
库存现金 400
2022-03-23 10:55:59
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