公司财务部门管理财务章,想问一下,出现上下游通过销售、采购部门向我们对账,想问下这里用印流程应该由谁发起?由谁审核?现在很尴尬,盖章被业务投诉,不盖章也被投诉,说我们不配合供应商对账。想问下这里标准的流程是咋样的?
莫玄君
于2021-05-21 21:07 发布 568次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-05-21 21:12
同学你好,标准流程是业务部门提出申请,领导批准后,财务对账,并盖章确认。
相关问题讨论
同学你好,标准流程是业务部门提出申请,领导批准后,财务对账,并盖章确认。
2021-05-21 21:12:31
业务专用章这个也可以, 证明你们这个确定金额,无误
2020-03-07 11:56:47
你好,一般是银行收讫
2016-10-14 14:45:43
一般情况下盖财务章就可以。
2019-11-06 09:33:46
财务章和法人章是银行的预留印鉴,建议按照银行的要求来操作。
2019-10-30 16:04:05
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2021-05-21 21:14
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2021-05-21 21:20