送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-27 22:06

老师,开票时是借:应收账款100万  代:主营业务收入90万  应交税金-销项税金10万
        钱到账时借:银行存款100万   代:应收账款100万
      现100万要打给挂靠公司,其中扣10万税金和10管理费,账怎么做?

吴月柳 解答

2016-11-27 21:41

你好,此问题已经给予回复,请看前一个提问,谢谢。

吴月柳 解答

2016-11-27 22:16

你好,那你当这个挂靠业务是你们公司的了,那这税金及管理费就不能做在外账反映了,在内账才反映

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相关问题讨论
你好,此问题已经给予回复,请看前一个提问,谢谢。
2016-11-27 21:41:42
老师好,我想问一下我是装饰工程公司,人家挂靠我公司,在我公司开票,扣的税金怎么做账?做得细一点。 营改增,一般纳税人
2016-11-27 20:36:02
借;银行存款 贷;其他应付款 内帐可以这样处理
2016-11-26 10:51:53
你好,这个额计入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-24 09:05:56
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