- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-27 22:06
老师,开票时是借:应收账款100万 代:主营业务收入90万 应交税金-销项税金10万
钱到账时借:银行存款100万 代:应收账款100万
现100万要打给挂靠公司,其中扣10万税金和10管理费,账怎么做?
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2016-11-27 21:41:42
老师好,我想问一下我是装饰工程公司,人家挂靠我公司,在我公司开票,扣的税金怎么做账?做得细一点。
营改增,一般纳税人
2016-11-27 20:36:02
借;银行存款 贷;其他应付款
内帐可以这样处理
2016-11-26 10:51:53
你好,这个额计入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-24 09:05:56
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吴月柳 解答
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