老师。我想问一下,。我公司是物业公司。来时的业务就是承接母公司的一些业务工作。 我公司是全资子公司,与母公司有业务往来。 平时有开具增值税专票跟母公司收取业务费 这样填报中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表时 我是不是需要 在中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表 里的100关联交易信息 第13行 提供劳务收入 境内关联交易金额 这里我需要填报吗?是不是把我2020年在母公司收取了多少费用就填多少吗?全填0可以的吗? 备注一下,母公司是没有对我们进行投资的。只是我们全资子公司分包了一些项目,同母公司收取回相应的费用
莎莎吾见了
于2021-05-25 19:05 发布 624次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-05-25 21:27
你好,同学。
你如果要往来业务,就要按往来业务的金额填写这关联表就可以了的。
不能填写0
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你好,同学。
你如果要往来业务,就要按往来业务的金额填写这关联表就可以了的。
不能填写0
2021-05-25 21:27:01
您好!可以的。可以开。
2018-08-22 11:33:47
你好,同学。
每一张表是对于不同的往来业务,你选择你往来业务对应的性质表格填写。
2021-05-25 21:28:21
你好,这样的话就不能代收代付了,你代收代付用的是哪一个科目?其他应付款吗?
2022-03-23 15:20:47
您好,借银行存款,贷预收款项,应交税费应交增值税(应交税费应交增值税),按会计准则确认收入
2022-02-26 19:46:15
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