老师,您好,请问建筑公司对方给了我们工程结算单之后,做分录时;做的是借应收账款,贷工程结算,然后按照合同上每月确认收入和成本,这样的话,开票的时候,分录要怎么写才对呢?
幽幽
于2016-11-28 11:11 发布 1431次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-28 11:23
对方给我的工程结算单,我已经做了分录,借应收账款,贷工程结算,按照老师您的分录,不是重了吗?工程结算单和开票金额是不是一定是一样的吗?
相关问题讨论
你好,开票时,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—销项税额
2016-11-28 11:15:51
您好,开票时,借:工程结算,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
2016-11-28 11:01:28
之前确认收入了吗?没确认借银存贷主营业务收入
可以的,内账根据实际做就可以
2017-12-15 15:48:22
老板把钱打给你们账上 并三方出一个说明 供应商打款有误 打到了老板的账上了
2019-08-08 09:42:21
一般情况下可以按开具的发票确认收入但是年底的时候要完工百分比法确认收入和成本此时也确认应收账款。你可以暂时按是按合同价款确认收入
2018-08-07 08:04:20
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吴月柳 解答
2016-11-28 11:15
吴月柳 解答
2016-11-28 11:25