送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-28 11:23

对方给我的工程结算单,我已经做了分录,借应收账款,贷工程结算,按照老师您的分录,不是重了吗?工程结算单和开票金额是不是一定是一样的吗?

吴月柳 解答

2016-11-28 11:15

你好,开票时,借:应收账款  贷:工程结算  应交税费—销项税额

吴月柳 解答

2016-11-28 11:25

你好,对方给你工程结算单就需要开发票,分录就是上面的。你不能凭结算单做账而是凭发票做结算的。建议你听下陈霞老师讲的装修公司的业务处理。

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相关问题讨论
你好,开票时,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—销项税额
2016-11-28 11:15:51
您好,开票时,借:工程结算,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
2016-11-28 11:01:28
之前确认收入了吗?没确认借银存贷主营业务收入 可以的,内账根据实际做就可以
2017-12-15 15:48:22
老板把钱打给你们账上 并三方出一个说明 供应商打款有误 打到了老板的账上了
2019-08-08 09:42:21
一般情况下可以按开具的发票确认收入但是年底的时候要完工百分比法确认收入和成本此时也确认应收账款。你可以暂时按是按合同价款确认收入
2018-08-07 08:04:20
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