送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-28 15:16

那么我转给销售公司的钱会计分录是应付账款还是主营业务成本呢?

追问

2016-11-28 15:29

但是比如房开转了1000元,我商会主营业务收入是2‰就是2元,剩下的998元都给销售公司,全部做成销售费用?然后收到销售公司的发票的会计分录,老师刚刚说的应该是收到销售公司款以后银行回单的会计分录吧,普通发票的分录该怎么做?麻烦了

邹老师 解答

2016-11-28 14:57

1,内帐可以不开具发票
2,借;应收账款等科目   贷;其他应付款    主营业务收入(2%的款项)  应交税费
3 借;应收账款等科目   贷;其他应付款    主营业务收入(2%的款项)  应交税费
借;银行存款   贷;应收账款
借;银行存款等科目    贷;主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-11-28 15:19

你好,可以计入销售费用

邹老师 解答

2016-11-28 17:35

借;银行存款 1000  贷;其他应付款 998  主营业务收入 2
借;其他应付款  998  贷;银行存款

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相关问题讨论
内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢
2016-11-28 11:19:35
1,内帐可以不开具发票 2,借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 3 借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-28 14:57:28
您好,跨月是不能作废发票的。只能开具红字发票。分录就是之前确认收入、成本分录的红字分录。
2020-07-09 16:35:26
您好,个人的不开票,也应该是正常确认收入,借银行存款等贷主营业务收入应交税费--应交增值税,单位的以后还需要开发票是吧,为了便于核算,当时可以做未开票收入,借应收账款等贷主营业务收入--未开票收入应交税费--应交增值税,然后载需要开发票的,就把未开票的冲了,贷主营业务收入--未开票收入负数贷主营业务收入,收款借银行存款贷应收账款
2020-06-21 07:18:28
1.借现金贷其他应付款 单位: 借应收贷主营业务收入贷销项 2.不开发票直接计入主营业务收入 借其他应付款贷主营业务收入贷销项
2020-06-12 13:19:17
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