我现在给相当于一个商会做内账,房开商找商会帮他卖房子,然后付一笔款,商会开发票给房开,商会从这笔款中提2‰的佣金,剩下的都给商会的销售公司,第一个问题:销售公司可以不开发票给商会吗?第二个问题:账务如何处理,?第三个问题:商会开发票给房开商的会计分录,收到款后的会计分录,销售公司开给商会发票的会计分录,感谢!
迪
于2016-11-28 11:24 发布 805次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-28 15:16
那么我转给销售公司的钱会计分录是应付账款还是主营业务成本呢?
相关问题讨论
内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢
2016-11-28 11:19:35
1,内帐可以不开具发票
2,借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费
3 借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费
借;银行存款 贷;应收账款
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-28 14:57:28
您好,跨月是不能作废发票的。只能开具红字发票。分录就是之前确认收入、成本分录的红字分录。
2020-07-09 16:35:26
您好,个人的不开票,也应该是正常确认收入,借银行存款等贷主营业务收入应交税费--应交增值税,单位的以后还需要开发票是吧,为了便于核算,当时可以做未开票收入,借应收账款等贷主营业务收入--未开票收入应交税费--应交增值税,然后载需要开发票的,就把未开票的冲了,贷主营业务收入--未开票收入负数贷主营业务收入,收款借银行存款贷应收账款
2020-06-21 07:18:28
1.借现金贷其他应付款
单位:
借应收贷主营业务收入贷销项
2.不开发票直接计入主营业务收入
借其他应付款贷主营业务收入贷销项
2020-06-12 13:19:17
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