老师,现在我们想把利润做正,但是费用那块大头就是社保、工资,因为这块是通过银行存款支付,我又不能不做,我还有什么处理办法把这2个费用支付了但不做到当期损益中,老板说可认计入什么待摊费用中
smile?
于2021-05-27 10:30 发布 517次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学,你好
借:银行存款-注销
贷;银行存款-
2022-05-06 15:04:01
您好
2027.12跟5789697不等于5992409啊 分录不会平的啊
2022-04-30 16:42:48
您好,个税需要每个月申报。
比如,您可以申报5000元一个月,到最后知道一年工资7万,那么最后一个月补上差额。
谢谢
2021-03-11 12:37:33
你好 可以选择正确银行扣款
2022-05-06 15:01:15
您好,是不妥当的,借:银行存款 贷:其他应收款/管理费用—社保
2021-01-23 20:18:24
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