我们酒店把餐厅外包出去,但是有部分餐费客人挂我们前台,我们前台开票会开住宿费和餐费给客人,这样我们就承担了本来餐厅给客人开票的税金了,我们想找他要回来,他给我们税金,我要做什么分录,这部分钱他们要开发票给我们吗
士多啤梨
于2021-05-27 12:49 发布 1447次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-27 12:53
你好,你们开出,那这个对应就需要对方=开发票给你们,做成本才可以
相关问题讨论

你好,你们开出,那这个对应就需要对方=开发票给你们,做成本才可以
2021-05-27 12:53:24

你好这个出差做差旅费,本地招待客户做业务招待费,员工享受做福利费,
2021-07-26 17:51:34

是收到吗,用哪里,出差做借管理费用差旅费,取得是专票话,进项税额,贷库存现金
2020-09-05 14:00:46

出差回来有很多住宿费专票和加油票,加一起写一个分录就可以了
2020-03-26 18:56:20

什么业务发生的住宿
2019-08-02 09:36:44
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maize老师 解答
2021-05-27 12:54