送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-27 15:32

你好
账上不用调整报表填写要重分类 

水中的小鸟 追问

2021-05-27 15:37

老师,请问怎么重分类?

玲老师 解答

2021-05-27 15:49

你好
报表用正数填写 不填写负数   应收负数 填写在应付时
应付负数 填写在应收里 

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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