送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-05-27 22:10

同学你好,一般情况下,借:预付账款,贷:其他应付款-个人姓名。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:10

然后要怎么分摊租金呢

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 22:13

同学你好,以后的话,可以按月分摊处理,借:管理费用等科目,贷:预付账款。
也可以收到发票后,借:长期待摊费用,贷:预付账款,再分摊时,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:17

当月预付的租金费用,分摊费用是同时做两笔?

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:18

当月就做这一笔就好了吗?借:管理费用等科目,贷:预付账款。

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 22:25

同学你好,当月预付的租金费用,分摊费用是同时做分录就行了。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:29

可以做 借:预付账款,贷:银行存款 ?

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 22:35

同学你好,可以的,同时再做,借:银行存款,贷:其他应付款-个人姓名。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:45

是否还需要再做多一次费用摊销的分录?每月的摊销的具体金额是做多少呢?

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 22:49

同学你好,需要再做多一次摊销的,每个月摊销金额,是一季度的办公租金除以3。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:52

好的,是做多这个吗?借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 22:55

同学你好,是的,你理解很正确。

Christy_idd 追问

2021-05-27 22:58

好的,谢谢老师啦

王雁鸣老师 解答

2021-05-27 23:14

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
同学你好,一般情况下,借:预付账款,贷:其他应付款-个人姓名。
2021-05-27 22:10:15
你好 预付的时候,借;预付账款,贷;银行存款等科目 之后取得发票计入相关费用科目 核算
2020-02-09 11:18:09
你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后按月摊销计入费用核算
2019-06-30 20:13:21
那就做借预付账款贷其他应付款,按月做借管理费用 贷预付账款
2019-04-14 14:02:10
借预付账款贷银行存款
2020-01-03 15:47:27
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