我们公司租房(办公用)我们承担税费 付给房东款的时候借管理费用办公费 贷银行存款 发票我们得去代开点自己开 开了票交了税 我们应该做什么分录呢老师
大可爱
于2021-05-28 11:42 发布 443次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借营业外支出贷银行存款
2021-05-28 11:43:43

借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数
2020-01-10 08:46:12

你好,分录是正确的
2021-11-05 17:34:15

你好; 你是22年的业务; 可以补做到12月; 可以的
2022-12-30 14:47:46

你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。
2022-11-25 16:49:38
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