请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
20年5月底收到预收账款个体户的摊位费,后期可能会退回对方。今年要确认无票收入吗?因为不确定是否退款,如果不做无票收入,账务怎么处理,还能挂预收账款吗?挂帐时间有要求吗?最多挂几年
答: 你好 1 既然不确定是否退回去的; 就先挂往来 2. 后期确定 不在退回去的要走收入。 还有就是你这个摊位费是 收的订金部分吗
老师 您好,我们公司是整体租入商场再分转租给各个商户的业务,支付房租时 分录为借:预付账款 贷:银行存款 月末摊销时:借:其他业务成本 贷:预付账款 收到各商户房租时 借:银行存款 贷:预收账款 月末摊销并确认收入时: 借:预收账款 贷:其他业务收入 这样对吗
答: 您好 请问都没有增值税吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我提问:我们公司是批发市场,主营是将摊位租给商户,收到租金做借:银行存款 贷:预收账款/摊位合作经营费/张三(这个暂时是做到预收账款中)现在商户张三把摊位转让给李四了怎么做账。以前的会计做的我有些看不懂。我认为是把预收张三的转到预收李四的就行了,也就是借:预收账款/摊位合作经营费/张三 贷:预收账款/摊位合作经营费/李四。不知道是不是可以这样做,我要最正规的处理方式,急急急,老师花点时间研究一下,万分感谢
答: 你好,收到租金你们不确认收入?如果这笔是押金就可以像你做的转到李四那里。还有收到押金用其他应付款科目,你这样处理预收账款一直在增加。