送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-06-01 09:40

你好,贷方做其他应收款就可以了

美丽的路灯 追问

2021-06-01 09:48

比如说我3月份月的工资本来要发2000,结果我给发3000:会计分录 应发3月工资3000 
       应发工资  3000
计提的时候
       发放2000
多发放工资1000
         代扣公积金。 240
          发放工资2760
          

美丽的路灯 追问

2021-06-01 09:50

我4月份的工资2000是这样子做的分录:
应发2000的时候,我是按在2000来做会计分录。计提的时候,我就按照1000

美丽的路灯 追问

2021-06-01 09:53

老师,您把你也看一下,我这样子做对不?

佟老师 解答

2021-06-01 10:52

你好,你是计提和应发都是300吗?

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你好,贷方做其他应收款就可以了
2021-06-01 09:40:21
您好,退不回来的话,要求对方开具发票,来冲账处理。具体分录要看开回来的发票内容填写。
2018-05-13 13:24:43
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