老师,我想问一下,就是我3月份,工资多发了99元,我做分录的话,把这个钱放在其他应收款里面。发4月份的工资的时候,我想用少发放的形式抵扣掉。我这个要怎么做会计分录?
美丽的路灯
于2021-06-01 09:32 发布 1094次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-06-01 09:40
你好,贷方做其他应收款就可以了
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 可以的。 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 100 银行存款 等
2021-08-03 09:51:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借其他应收款贷银存
不给开发票的
借营业外支出贷其他应收款
2020-07-04 13:05:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 上年度预算会计做分录了吗?
2019-11-17 16:12:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,贷方做其他应收款就可以了
2021-06-01 09:40:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,退不回来的话,要求对方开具发票,来冲账处理。具体分录要看开回来的发票内容填写。
2018-05-13 13:24:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
美丽的路灯 追问
2021-06-01 09:48
美丽的路灯 追问
2021-06-01 09:50
美丽的路灯 追问
2021-06-01 09:53
佟老师 解答
2021-06-01 10:52