老师,要与往来账户对账,对方按照软件里面倒出来的数据来的,我们缺按照得是实际给出的钱对照的。。我应该怎么核对,也按软件走,还是实际发生的,对账涵又是什么意思。要双方单位盖章
努力努力再努力
于2016-11-29 16:48 发布 586次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!他给你的对账函,你看下是不是那么多钱就行了。
如果对的上就直接盖章,对不上就说您这边是多少钱然后盖个章。
2016-11-29 16:50:24
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你好同学,可以的只要是这个单位的名头就可以了
2019-10-26 12:20:29
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你好,你可以选择应收账款,应付账款,预收账款,预付账款明细科目,期间1-12月份的,然后导出
2016-06-04 08:41:39
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学员你好,
往来要消除, 要么是对方有发票来了,要么是你收款或者付款冲了。
如果还有挂账,可能是单位挂错了,冲错了导致的。
2018-12-16 19:35:37
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你好 你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的
2020-06-18 10:17:38
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