送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-01 11:22

您好
把上个月的未开票销项红冲 然后根据发票入账

FU娇娇 追问

2021-06-01 11:29

整笔凭证红冲吗?还是只修改销项

FU娇娇 追问

2021-06-01 11:30

成本实际在上个月

bamboo老师 解答

2021-06-01 11:32

最好是整笔红冲 比较清晰

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相关问题讨论
您好 把上个月的未开票销项红冲 然后根据发票入账
2021-06-01 11:22:32
你好,没有确认收入,不得结转对应的成本的
2016-06-29 14:00:14
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-09-02 11:17:53
您好 年末的时候一次性做分录结转
2019-12-25 18:04:26
您好,应该要结转的。
2020-01-10 10:28:06
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