老师!你好,上个月做了未开票销项,也已经结转,这个月开票了,这个开票销项怎样入帐
FU娇娇
于2021-06-01 11:22 发布 508次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-01 11:22
您好
把上个月的未开票销项红冲 然后根据发票入账
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您好
把上个月的未开票销项红冲 然后根据发票入账
2021-06-01 11:22:32
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你好,没有确认收入,不得结转对应的成本的
2016-06-29 14:00:14
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024-09-02 11:17:53
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您好
年末的时候一次性做分录结转
2019-12-25 18:04:26
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您好,应该要结转的。
2020-01-10 10:28:06
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FU娇娇 追问
2021-06-01 11:29
FU娇娇 追问
2021-06-01 11:30
bamboo老师 解答
2021-06-01 11:32