老师,去年收到的专用发票,且已认证抵扣,今年对方开来红字信息发票,我该怎样做分录,是直接把去年那笔分录做一负数分录就可以吗? 比如:借:合同成本10000 应交税费-进项税900 贷:预付账款 10900
xijunkokhjhk
于2021-06-02 19:12 发布 1105次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-02 19:14
你好 你是收到 那么就是购买方 应该是 购买方开红字信息表去 然后做 :借 合同成本 900贷进项税转出900 。收到红字发票 :借合同成本 -10900 贷预付账款 -10900
相关问题讨论

您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55

你好这个分录没有什么问题怎么了
2019-10-17 15:28:40

你好 你是收到 那么就是购买方 应该是 购买方开红字信息表去 然后做 :借 合同成本 900贷进项税转出900 。收到红字发票 :借合同成本 -10900 贷预付账款 -10900
2021-06-02 19:14:16

你好,可以这么做的,之前的需要红冲。
2021-02-02 17:08:12

对的,是的,是这么做的。
2023-02-01 09:21:18
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