送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-30 13:12

可是企业这边怎么计入其他应收款啊?

喵喵~酱 追问

2016-11-30 18:10

我知道了 可能是因为存货管理不善造成的审批以后需要收的赔偿款所以科目是会有其他应收款 然后管理不善造成的待处理财产损益进项税额要转出的 所以这么做 我理解的对吗?

喵喵~酱 追问

2016-12-01 12:08

谢谢老师

吴月柳 解答

2016-11-30 13:01

你好,进项转出时计入成本费用科目,然后再地转到未交增值税的。

吴月柳 解答

2016-11-30 13:15

你要看这张专票当时做的分录是怎样的,然后转出才知道怎么转。比如,借:管理费用  应交税费-进项税额  贷:现金,那么转出时,借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出

吴月柳 解答

2016-11-30 18:13

是的

吴月柳 解答

2016-12-01 12:39

不客气

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1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
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