老师,月末是结转当月 进项税额 转入 应交增值税-转出未交增值税 ? 还是应该将当月 (进项税额-进项转出)的 差额 转到 应交增值税-转出未交增值税
小 米 高 翔
于2020-10-29 16:44 发布 1192次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-10-29 16:45
你好!没有规定要结转进项税
只要转差额就好了。
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,进项税额转出是认证后的不能抵扣的转出,转出未交增值税是增值税结转。年末结转一次就行,不需要按月结转。
2019-06-11 17:05:25
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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