送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-10-29 16:45

你好!没有规定要结转进项税
只要转差额就好了。

小 米 高 翔 追问

2020-10-30 08:51

老师 OK 那就是 将 销项-进项+进项转出-上期留底 后的 差额 结转到 借:应交增值税-应交税费(转出未交增值税)贷:应交增值税-未交增值税

宋生老师 解答

2020-10-30 09:29

您好!是的。就是这样做的

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,进项税额转出是认证后的不能抵扣的转出,转出未交增值税是增值税结转。年末结转一次就行,不需要按月结转。
2019-06-11 17:05:25
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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