送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-05 11:25

借银行存款借财务费用负数。

优雅的外套 追问

2021-06-05 11:42

我们公司和供货商已签订合同,但是合同没执行,货物未收到,货款未支付供货商,但是发票已开给我们,我已经抵扣了。该怎么处理。把账走平

郭老师 解答

2021-06-05 11:45

借应交税费应交增值税进项贷应付账款。

优雅的外套 追问

2021-06-05 11:51

分录我已经做了,借:库存商品
  借:应交增值税进项税额
贷:应付账款


我的意思是合同不执行了,我们也不支付供货商货款了,发票我抵扣了,我该怎么走平,因为账上还欠供货商货款

郭老师 解答

2021-06-05 12:01

一号对方给你开了负数发票吗?借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
您好,您还没有给出实际利率呢? 初始计量是 借:债权投资-成本1000 借:债券投资-利息调整12.77  贷:银行存款1012.77
2021-10-28 20:05:50
 你好,分录较多,作好发给你
2021-12-20 16:16:30
借银行存款借财务费用负数。
2021-06-05 11:25:13
借 应付利息 /财务费用贷银行存款
2020-04-13 10:13:33
你的题材呢,发出来 一下,同学
2021-06-04 10:16:51
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