老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
车原值331068,已折旧314514.6,车现在卖了4万,税率13%,怎么做分录,把数也写上,谢谢
答: 借固定资产清理----差额 累计折旧314514.6 贷固定资产331068 借银行存款 40000 贷资产处置损益 固定资产清理
车原值331068,已折旧314514.6,车现在卖了4万,税率13%,怎么做分录,把数也写上,谢谢
答: 您好,借固定资产清理,累计折旧374514.6贷固定资产331068。借银行存款40000,贷资产处置损益40000/1.13,应交税费应交增值税,借资产处置损益,贷固定资产清理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产清理,原值53430.18,残值2671.51,已计提折旧40884.51,未折旧9874.16,应如何做分录?
答: 具体点 是报废 还是处置呢
张小宝 追问
2021-06-05 15:09
小林老师 解答
2021-06-05 15:13
小林老师 解答
2021-06-05 15:14
张小宝 追问
2021-06-05 15:34
小林老师 解答
2021-06-05 15:36
张小宝 追问
2021-06-05 16:17
张小宝 追问
2021-06-05 16:17
小林老师 解答
2021-06-05 16:51