我单位发放工资是次月发当月,计提工资按实际发放计提,次月发放次月计提,因此应付工资一栏结余为零,现在税务局检查应付工资不能为零,这个情况如何补救
儒雅的毛巾
于2021-06-06 10:25 发布 656次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
之前的需要修改吗
是的话反结账当月的工资当月计提
2021-06-06 10:29:27
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您好,差额不大,建议直接记入其他收支处理即可。或者记入往来,下个月多退少补。
2019-09-25 21:09:13
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您好!最简单的就计入财务费用-手续费。
2016-09-29 11:10:34
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你好,没有影响的,据实申报了就可以,发放是不涉及税务的
2017-11-29 09:03:52
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你好,同学。
计提 比实际少,那么你在发放时补计提 差额 部分。
2019-09-28 18:16:01
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