送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-01 10:59

仓库现有的材料在购入时收到发票就入了管理费用-研发费用了。后面又购入新的我想建仓库账与财务原材料账对应,怎么处理原库存,如12.1开始做入库单的是新购入的,12.2领用的是12.1之前原库存,因原库存已入过费用了,领料单是不是不用入账,只从12.1之后开始建原材料账的领料开始做账

小企鹅 追问

2016-12-01 11:14

那就是一刀切12.1之前盘点的原库存就当全部已领出,仓库内部做台账直到领用完就可以了吧。然后我这么12.1起建新台账开始出入库手续同时做账,是么?

小企鹅 追问

2016-12-01 11:46

公共耗材领用时也无法区别项目是公用的,那怎么分摊

宋生老师 解答

2016-12-01 10:47

您好!可以的。借:生产成本-原材料 贷:原材料。

宋生老师 解答

2016-12-01 11:01

您好!你12.2日领用之前的那些都已经做过张了,不用再做了。只做12.1日以后的材料的。

宋生老师 解答

2016-12-01 11:17

您好!是的。就是这个意思。

宋生老师 解答

2016-12-01 11:51

您好!这样的计入管理费用就可以了。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...