现金交接时出现现金长款 钙怎么处理
虚幻的楼房
于2016-12-01 13:40 发布 742次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!先计入待处理财产损益。查清原因后再处理。
2016-12-01 13:42:38
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你好,现金交接,当事人双方点清,然后打印一份交接表,双方及监交人签字
2019-09-18 16:57:53
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你好,有查明是什么原因导致现金盘盈吗?
2019-09-04 16:02:09
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您好!是的。正常来说就这样,还有发票,税控盘,各种密码什么的
2017-10-11 14:22:48
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在会计交接工作中,需要交接什么?
交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、会计工具、印章和其他资料(会议记录簿、文书档案等), 实行会汁电算化管理的,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。
1)先看看总账上现金和银行存款,与日记账,能不能对得上, 以及与实际能不能对得上。
2)之前的账有没有登,报表全不全,账表平不平。
3)平时一些细的工作,申报扣款交什么税。
4)交接给你的东西要一一清点。
5)因为刚到情况不熟悉,不明白的多问,直到清楚了,要不然不签字。
6) 编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、文件、其他会计资料和物品等内容。
7)从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘 。
8)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
9)会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。
10) 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
11) 会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
12) 移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
总而言之,会计交接是一个比较繁琐的过程,每一步都需要仔细的去完成。
银行存款和对账单核对,现金和现金日记账核对,应收应付按明细和对方核对。
2019-12-29 13:21:39
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