各位老师,我上月抵扣认证的一张发票,开票方作废了,这月才通知我们,税务局要我们补交了税款,还有滞纳金,应该怎样做账务处理,谢谢
逢考必过
于2016-12-01 14:26 发布 773次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2016-12-01 14:53
成本或费用??这张发票我当时记得是借:库存商品
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
可以做进项税转出吗?不是应该有负数发票才能做进项转出吗
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1.借 成本或费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出)
2.借 应交税费-本期已交增值税 贷 银行存款
3.滞纳金 借 营业外支出-其他 贷 银行存款
2016-12-01 14:30:05
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已经抵扣,不能返还。申请红字发票信息单,再将信息单号给对方,对方开红字发票
2021-08-27 21:12:41
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你好,是去年已经认证抵扣了,但是分录忘记做了,是这个意思?
2019-11-08 16:22:41
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借:使用权资产租赁负债-未确认融资费用 应交税费应交增值税进项税额贷:租赁负债-租赁付款额
2022-08-11 21:57:23
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你好在附表二三十五栏里面填写,留着以后抵扣就可以的。
2022-03-30 13:37:24
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罗老师 解答
2016-12-01 14:30
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2016-12-01 15:47