5月份红冲了一份四月的发票,申报增值税的时候,销项发票直接导入(包含了红冲的发票),开具其他发票栏要不要再次填写红冲的发票了?
清秋 晗雪
于2021-06-08 13:03 发布 884次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-08 13:11
销项发票直接导入(包含了红冲的发票) 你这个包括是减掉红字吧,这个等于你开票系统那个月度统计表实际销售额吗,是等于不再填写,
相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26
你好,是的,销项发票从开票系统采集
进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
你好!操作是可以的了,但是估计你很难申报。因为跟数据库中的数据对不上
2021-10-09 14:30:55
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
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清秋 晗雪 追问
2021-06-08 13:37
maize老师 解答
2021-06-08 13:40