老师,我是考完初级证书,再听您的课才有信心从业的。有个问题老师,我跟前会计交接的时候,接手了很多以前年度的发票,当时都走的公户。我想问一下,这些发票还能入账进成本,结转进利润分配未分配利润吗?分录怎么做?报表怎么办?
向暖
于2021-06-08 21:07 发布 478次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,这个是一回事的
2022-08-22 20:56:00
您好,所属要素?麻烦将具体的业务情况说明,方便解答
2023-01-10 18:59:06
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
老师说的我倒是明白, 利润分配- 还是可以要提盈余公积的。
老师看看下面这个,怎么理解合适些。
未分配利润的期末数-期初数=本年利润总额-以前年度调整(85358.5)-未分配利润(375705.04)-未分配利润(张总562838.63)
像85358.5 调的是正数吧。
2016-10-29 16:08:50
你好,这个是从开业起累计的数字。
2021-10-21 08:57:11
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