- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你=好,借其他应付款,贷银行,取得发票借预付账款-待摊费用,贷其他应付款
2021-06-09 08:40:06

你好 是多久的房租 金额多少
2019-12-12 15:04:21

借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,发票和这个没有差额就贴管理费用后面有差额就冲掉,按发票做借管理费用 负数 贷其他应付款 负数
2020-04-11 15:54:36

你好,反结账,做到19年去,重新申报财务报表
2020-04-20 10:30:45

你好!不跨年直接计入费用,跨年度下年承担部分在预付账款科目下核算
2016-08-17 12:20:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息