送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-02 09:57

暂估的价款和实际价差的差额如何处理,以及发票来了如何进行账务处理

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 09:48

您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。

王雁鸣老师 解答

2016-12-02 10:00

您好,暂估的价款和实际价差的差额,等实际确定后把暂估全部冲回,按实际重新入账即可。差额可以再转入生产成本,或者主营业务成本。发票来了,借:应付账款,贷:预付账款等科目。

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您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
2016-12-02 09:48:39
您好,这个是这样的 借 在建工程 6000 贷 原材料 5000 应付职工薪酬1000
2022-04-09 23:00:47
你好是的,是这么做的。
2021-06-04 17:22:57
借在建工程80000%2B6400%2B5000%2B1000 贷银行存款
2021-10-10 15:23:12
你好 借:在建工程,贷:原材料 13万,应付职工薪酬 5万 借:应付职工薪酬 5万,贷:银行存款 5万 借:固定资产,贷:在建工程 
2021-10-15 09:04:46
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