请问大家:计提本月的增值税的分录后,到下个月缴纳的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还需要做什么分录才能把之前计提的科目应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
玲老师
于2016-12-02 19:01 发布 1843次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
同学,你好
完整的分录
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
这个科目不用处理的哈,一直挂着
2021-12-23 16:13:06
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