送心意

瑞瑞老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-06-14 13:08

你好 借;银行存款 
       贷;应交税费——应交增值税

sunny 追问

2021-06-14 13:14

为啥这样做?

sunny 追问

2021-06-14 13:15

当时是印花税中的营业账薄多交了30

瑞瑞老师 解答

2021-06-14 13:17

如果是印花税造成的,借:银行存款
                                   贷:管理费用

sunny 追问

2021-06-14 13:34

不懂这是这是为啥

瑞瑞老师 解答

2021-06-14 13:36

交印花税的时间,同学的分录是这样做的吗:借管理费用 
                                                                    贷:银行存款
退回时反向冲回就可以了,明白了吗

sunny 追问

2021-06-14 13:39

老师我们计提是这样做的

sunny 追问

2021-06-14 13:41

这是一开始计提做的分录

瑞瑞老师 解答

2021-06-14 13:41

那就冲回计提的,你银行收到款项了,就借:银行存款

sunny 追问

2021-06-14 13:41

这是交的时候做的分录

sunny 追问

2021-06-14 13:42

现在只是退营业账薄的那一小部分印花税,也就是30元钱

sunny 追问

2021-06-14 13:43

老师我不是不知道这个退回的钱怎么做分录

瑞瑞老师 解答

2021-06-14 13:44

同学如果计提是税金及附加  借:银行存款
                                             贷:税金及附加

sunny 追问

2021-06-14 13:50

老师就是把当时计提的多的30给红冲是吗

瑞瑞老师 解答

2021-06-14 13:53

是的,同学,非常棒!理解的很正确

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相关问题讨论
你好 借;银行存款 贷;应交税费——应交增值税
2021-06-14 13:08:59
你好 尾差 把差额记在营业外收支科目
2019-12-27 09:33:09
http://iask.sina.com.cn/b/16450288.html 看看这里的解释
2015-12-16 10:41:13
你好,是尾差造成的吗 是的话把差额记在营业外收支科目
2020-01-04 14:09:32
借管理费用办公费 贷库存现金
2015-12-05 17:00:46
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