送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2016-12-03 11:06

走工资的方式肯定不妥,因为顾问已经在一家公司全职了。走劳务费老板说要交的税太高,不同意,要不我就不用愁了。但该顾问既不是我们公司的员工,与我们也没有合作关系(虽然私底下双方知道有合作,但为了少交税用发票抵这种方式来报销,合同也不能明着拿出来),每个月却可以从我们公司报销一笔费用,这该如何解释得过去呢?对方还想着用汽油费、汽车维修费发票来抵,可以吗?(说明:我们公司很小,没有车,老板偶尔自己拿来的汽车油费】维修等发票我都没敢入账)

徐嘉齐 追问

2016-12-03 16:16

老师,问题:1、除了餐饮发票可以,住宿发票、交通发票(如高铁、飞机票)可以吗?2、这些发票做账做到差旅费里吗?但每个月都会有,3、汽车类的票我只知道不行,但说不出原因,老师可否告知原因?感谢

欧老师 解答

2016-12-03 10:31

1、可以2、餐票、差费、办公费等  3、这样的方式让顾问开劳务费发票或做到工资表里比较好。

欧老师 解答

2016-12-03 11:33

这种情况还真不好处理,汽车类的票不行的,餐饮的票可以

欧老师 解答

2016-12-03 19:21

住宿发票、交通发票(如高铁、飞机票)、汽车类的票都不行,这些是本单位职工才能报销的,工资表里没他的名字不行

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相关问题讨论
对于采购货款而言,是要填写请款单的。
2019-02-28 09:44:42
1、可以2、餐票、差费、办公费等 3、这样的方式让顾问开劳务费发票或做到工资表里比较好。
2016-12-03 10:31:42
是应该填写付款申请单,交由老总审批后打款的。
2019-04-16 14:04:48
您好 老板拿买材料的发票回来冲账的时候,是要填费用报销单
2020-06-03 18:47:02
你好!实际业务是可以的
2018-08-29 09:48:33
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