送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-03 15:52

可是那4000里有一部分是我们直接收取的利息啊,这个利息就直接做入当月的收入了。不应该在其他应收款啊?

独奏 追问

2016-12-03 15:58

那这个  借:贷款 20000 元  是不是应该记成应收账款20000啊?一套凭证下来  这样对吗?
借:其他应收款--王某某  20000元
    贷:银行存款--建设银行  16000元
    贷:其他应付款--王某某 40000元

借:其他应付款--王某某 3000元
    贷:主营业务入 1000元

邹老师 解答

2016-12-03 15:42

借;贷款   20000  贷;银行存款 16000  其他应付款 4000

邹老师 解答

2016-12-03 15:52

借;其他应付款   贷;主营业务收入  应交税费    银行存款

邹老师 解答

2016-12-03 16:02

你好,小额贷款公司,放贷的时候,借方是贷款
如果第二个分录是确认1000的收入
分录应当是  借;其他应付款   贷;主营业务收入  银行存款

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相关问题讨论
借;贷款 20000 贷;银行存款 16000 其他应付款 4000
2016-12-03 15:42:49
您好!你会计的按会计的,出纳的按出纳的。 正常来说出纳应该按会计的凭证编号来编。
2017-04-07 10:41:14
是的 ,把以前凭证都做了吧
2017-08-22 20:39:05
你好 借:其他应付款-某客户 贷:银行存款
2020-06-10 21:42:30
你好,是公户支付的吗?
2021-06-08 09:59:23
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