老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
新的公司准备开,现在作其它应收款,货银行存款,等公司开了做管理费用-开办费,待认证进项税,货其他应收款,但新厂一年后开,所以现在到另一个账里把进项税抵了可以吗,借:待认证进项税 贷其它应收款
答: 您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
公司预支钱给行政或者财务用于员工的报销,这样怎么做分录,预给行政时,做借 其他应收款_行政,贷:银行存款,然后冲销时是其他员工的报销单子,借管理费用,贷银行存款,这样吗
答: 你好,可以这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
张三报销刻章费用90,银行卡打入张三账户 借:管理费用-办公费 90 贷:其他应收款个人-张三90 借:其他应收款个人-张三 90 贷:银行存款 90 这样做分录对么
答: 您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
您好 老师 我想请问我缴纳的公积金 是不是借 管理费用和其他应收款 贷银行存款 我扣除的时候直接是借应付薪酬 贷其他应收款和银行 我没有计提可以吗
在上一年从银行转了一笔钱给法人备注写着报销款,借:其他应收款-xx,贷:银行存款。如果我现在收到他的报销票据,我可以这样做吗?借:管理费用,贷:其他应收款-xx。
你好,老师,我想问一下,中标服务费走管理费用—其他对吗?保证金共16000,退回3964,服务费12036,借:管理费用—其他12036,借:银行存款3964,贷:其他应收款—保证金16000?对吗?
员工要买办公家具,让他填了一张借款单,借:其他应收款 贷:银行存款 ,现在买完发票已回,借:管理费用 贷:其他应收款 这样做可以吗?