老师:税务检查公司提出2019年的进项税额有7000元的进项税额不能抵扣,要求在税局大厅填表并补交,还要求公司把相关的账务做处理并交给他们,请问产生的滞纳金是计入“营业外支出”科目还是“以前年度损益调整”科目呢?谢谢老师!
熊猫公主
于2021-06-16 10:28 发布 500次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-16 10:31
你好滞纳金做营业外支出
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你好滞纳金做营业外支出
2021-06-16 10:31:37
你好!
由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
2019-09-22 11:35:08
你好 营业外支出发生的时候 跨年的 也是直接走营业外支出 不走以前年度损益调整的
2020-03-19 13:02:16
你这里以前年度损益调整就是冲销营业外支出20,跨年了不能直接用营业外支出,要用以前年度损益调整处理了的
2020-06-27 18:41:14
计入营业外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
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熊猫公主 追问
2021-06-16 10:33
maize老师 解答
2021-06-16 10:41