送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-17 08:37

你好这个报税是需要去更正之前申报,去改之前申报表,删除这个多申报免税收入,再去申报

icyblue 追问

2021-06-17 08:41

1-3月的报表也需要更正吗

maize老师 解答

2021-06-17 08:44

可以去更正申报,系统不行就大厅那边去更正

icyblue 追问

2021-06-17 08:46

好的,谢谢

icyblue 追问

2021-06-17 08:49

可以直接更正4月的吗?

icyblue 追问

2021-06-17 08:53

四月收入150万,会计误作的员工借款确认收入80万,四月发现就冲了80万,四月未开票收入40万,1-3月未开票70万,

maize老师 解答

2021-06-17 09:02

需要去更正之前申报,你这个冲是负数,也申报不成功,还是一样需要去大厅处理,

icyblue 追问

2021-06-17 09:08

好的,谢谢啦

maize老师 解答

2021-06-17 09:20

你赶紧去更正申报吧,

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相关问题讨论
你好这个报税是需要去更正之前申报,去改之前申报表,删除这个多申报免税收入,再去申报
2021-06-17 08:37:09
你好,你可以看一下学堂里面的实操课程
2018-05-28 14:11:44
1、免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100% 2、免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}×100% 注意:以上公式中的进项税额均为:进项税额-进项税额转出+出口货物进项转出,起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期(下年度)申报表当月免抵退货物应退税额。
2019-08-27 15:11:37
借银行存款100,贷主营业务收入100;纳税申报 第12行其他免税销售额100元
2022-05-18 15:27:27
你好,截图看一下你的申报表。
2020-07-05 17:32:42
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