送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-17 12:53

同学你好

借银行
贷其他业务收入
贷销项
这样做
借其他业务成本
贷应付职工薪酬

A 梦啊 追问

2021-06-17 13:16

那计提工资时要把装卸费提成给减去是吧

朴老师 解答

2021-06-17 13:24

工资是包含装卸费提成的

A 梦啊 追问

2021-06-17 14:43

工资借管理费用  贷应付职工薪酬,那这两个应付职工薪酬贷方两次,不是多付吗

朴老师 解答

2021-06-17 14:53

多付的直接红冲就可以了

A 梦啊 追问

2021-06-17 16:23

好的谢谢

朴老师 解答

2021-06-17 16:32

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项 这样做 借其他业务成本 贷应付职工薪酬
2021-06-17 12:53:57
你好      可以这样来挂的。    就是这样做分录的   你做其他业务收入 要贷方做应交税费-应交增值税    处理 。然后计提工资  做   借其他业务成本  管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资  
2021-06-18 09:22:17
同学你好 对的 这样可以的
2021-06-16 10:44:15
1,是的 2,是的 3,是的 4,是的 这些都可以自制原始凭证的
2016-08-29 14:28:37
不是主要业务范围内就是其他业务收入
2022-03-05 17:25:40
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