- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税额 借:成本费用(负数)
2021-06-17 13:19:26
你好,要做进项税额转出,借:相关资产类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-03-15 18:31:34
同学你好,
前面暂估的1万多是进的管理费用么?如果是汇算清缴表调整在期间费用那张表的管理费用其他那里
如果是前面进的是成本,汇算清缴表调整一般企业成本支出明细表的主营业务成本其他里
2020-05-15 13:38:08
你得提前计算好手里能有多少专票?然后你再根据这个进项发票去开销售发票。
2020-03-13 15:19:58
你好,只要自己调整了就可以的
2020-02-18 10:58:33
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