送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-17 15:24

你好,预收到的款项,是通过预收账款核算才是啊 

英俊的心情 追问

2021-06-17 15:58

我做的是借:银行存款,贷:应收账款。但是财务总监让记借:银行存款,贷:应付账款。我也不理解为何要这样记

英俊的心情 追问

2021-06-17 15:58

我们没有设预收科目

邹老师 解答

2021-06-17 16:00

你好,预收到的款项,没有设预收科目,那账务处理就是
借:银行存款,贷:应收账款。
而不是 借:银行存款,贷:应付账款  的

英俊的心情 追问

2021-06-17 16:02

财务总监让记应付,是不是牵扯税务问题?

邹老师 解答

2021-06-17 16:03

你好,财务总监让记应付,这个处理是错误的 

英俊的心情 追问

2021-06-17 16:45

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2021-06-17 16:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,预收到的款项,是通过预收账款核算才是啊 
2021-06-17 15:24:35
哪个记入应付账款想不通?
2018-02-28 20:05:35
抹零可以转入营业外收入。
2019-08-04 11:46:25
你好!计入应付账款科目了。
2018-05-03 16:51:52
你好,都可以的,同一个单位的往来也可以记到原来的应付账款科目
2020-02-28 10:43:59
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