- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2021-06-18 11:53
你好!你实发时如何走的分录。
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你好!你实发时如何走的分录。
2021-06-18 11:53:32
您好,最好全额红冲那个冲回的凭证,再处理,即,借:应付职工薪酬-工资,负数,贷;销售费用-工资,负数。然后再,借:应付职工薪酬-工资,借:销售费用-工资,负数。
2017-07-15 14:24:45
您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020-07-10 11:36:58
你好,销售费用发生计入借方
有一种情况可以在贷方:冲销销售费用的时候
2020-07-23 15:54:22
你好!是的,相当于是贷方
2018-10-08 09:18:33
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小桔子 追问
2021-06-18 11:59
宋生老师 解答
2021-06-18 13:37