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飞行
于2021-06-18 15:58 发布 1028次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-18 16:00
那你怎么知道你留底哪些看哪个科目?
飞行 追问
2021-06-18 16:03
那应该要怎么做,怎么区分待抵扣的
郭老师 解答
2021-06-18 16:04
只要你认证了,就做进项,没有认证的这些做到待认证里面。
然后你的进项可以每个月都结转到转出,未交增值税,转出未交增值税,借方余额就是刘迪。
2021-06-18 16:10
这样子不行,因为现在勾选认证都是到隔月才认,平时想提前先做。另外就是统算,没有去每票核对,我哪票认证了,哪票没有认证
2021-06-18 16:13
月底最后一天的时候,你就需要整理出你的销项进价是多少嘞?你先别结账,收到的发票你都先统一做到,再认证需要抵扣哪些你再返回去修改把待认证改成进项
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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飞行 追问
2021-06-18 16:03
郭老师 解答
2021-06-18 16:04
郭老师 解答
2021-06-18 16:04
飞行 追问
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郭老师 解答
2021-06-18 16:13