送心意

文老师

职称中级职称

2021-06-20 15:53

同学您好,或者协商把税金一起加到发票里面,最终开多少发票付多少款

芳芳 追问

2021-06-20 16:00

如签合同金额是10万(含3%的税金),我们开发票10万(含1%的税金),客户要扣2%的税金钱出来,这么一个情况

文老师 解答

2021-06-20 16:05

那或者您就现金把差额做平

芳芳 追问

2021-06-20 16:26

我们开票10万(含1%的税),客户要扣除2个点的税金,客户只给我公司9万,这2个点税金差应如何做账。

芳芳 追问

2021-06-20 16:32

开票10万(含税1%)
借:应收 账款10万
    贷:主营业务收入 99009.9
           应交税金~应交销项税 990.1

芳芳 追问

2021-06-20 16:33

没明白我的意思,差额我知道做平,就问你差额入那个科目吗

文老师 解答

2021-06-20 16:45

比如您到时候实际只能收到10万ˉ990.10*2是吗

芳芳 追问

2021-06-21 08:22

是的,我公司开票10万,客户扣除了2个税点,就这差额放那去

文老师 解答

2021-06-21 13:03

那这差额您或者用现金收回,或者转营业外支出

文老师 解答

2021-06-28 16:29

我的意思这样操作不合规,或者账面上您做成现金收回如果这种方式您不认可,那就记入营业外支出

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同学您好,或者协商把税金一起加到发票里面,最终开多少发票付多少款
2021-06-20 15:53:22
你好,不用,仅仅签订合同不用做账务处理
2019-11-23 07:33:34
你好,需要根据租金合同,借:其他应收款 /12 贷:其他业务收入
2019-11-21 23:22:37
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2020-07-09 07:12:21
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2018-09-06 17:36:29
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